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xls IATF16949 质量管理体系内部过程审核检查
第1页共6页格式号:QDE/RD-QR-9-04-06B质量管理体系内部过程审核检查表评审提问表评审结果10 02.1是否为项目管理建立了组织机构? 102.2 是否为落实项目而规划了必要的资源且已经
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xls IATF16949 质量管理体系内部过程审核评分
第1页共3页格式号:QDE/RD-QR-9-04-07B 开发P2项目管理G1 G2 G3 G4.2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5* .2.6* .2.7 PR CORI10 10 10
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xls 内部质量 环境审核检查
苏州市东雄精密模具塑业有限公司被审核部门:技术工程部审核人员接待人:周秋红 王玉芳要素 记录判定符合 不符合苏州市东雄精密模具塑业有限公司被审核部门:技术工程部 审核人员接待人:徐鸣 王玉芳内部质量/
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xlsx IATF16949 质量管理体系内部体系审核检查清单
第1页共14页格式号:QDE/RD-QR-9-04-04B瑞安市汽车电器二厂要求 寻找什么4.14.24.34.3.2 在质量管理体系中是否有针对顾客特定要求的评价的声明?4.44.4.1.1 组织如
价格: 10.00豆元 大小:42.34K页码:14页时间:2017-11-30浏览:0
xls IATF16949质量管理体系内部体系审核总结
格式号:QDE-RD-QR-9-04-10B瑞安市汽车电器二厂年别质量管理体系内部体系审核总结部门 质量部日期Process-Type 不符合项数列表 审核总结totalType No. 过程名称 本
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xls IATF16949 质量管理体系内部体系审核总结
格式号:QDE-RD-QR-9-04-10B瑞安市汽车电器二厂年别质量管理体系内部体系审核总结部门 质量部日期Process-Type 不符合项数列表 审核总结totalType No. 过程名称 本
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xls 企业资料 内部审核追踪.xls
A-0J-004-06(111028)          保存期限:3年保存單位:QS過期處置:銷毀报告书编号不符合项描述 原因分析 纠正预防措施 效果确认 备注QMS-S1WC1-19-01 clo
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xls TS16949内部质量体系审核计划
XXXX有限公司内部质量体系审核通知单1/2审核时间审核目的审核范围审核依据审核方式过程方法审核审核组长 XXX 审核组员 XXXX审核重点审核时间安排日期 时间 审核过程 责任部门 审核员 对应人员
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xls ISO45001体系内部审核检查
ISO45001体系内部审核检查表ISO45001体系内部审核检查表ISO45001体系内部审核检查表
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xls 库站HSE管理体系内部审核检查
页受审核方:受审核方代表:审核日期: 审核员:审核准则 审核内容 分值 评分说明问题明细20555555303020101020205555020查经营证照年审情况。 510油气回收设备是否正常运行。
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