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pdf 销售内部现场审核检查
记录表封面审核员分组: 审核的部门:销售部审核日期:2017 记录表部门:销售部 内审员 审核记录结果审核条款: P:1.2/2.1/10Q:4.1/4.2/6.1/6.2/7.1.2/7.1.5/7
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pdf 30内部审核控制程序
AB市xxxxxxxx 制品有限公司Dongguan XXX Zi pper Pr oduct Ltd.文件编号 QEO/ZYP-02-30 页码 1保密区分 普通文件 总页数 5文件名称流程性文件生
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pdf 汽车供应商公司内部质量审核的改进研究
硕士学科名 部质量审核的改进研究作者:曹 月M.B.A.D ssertati tudyo nimp rove men tern alqu lityauditincomp nyGFByCaoChangd
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pdf QHSE管理体系内部审核检查
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pdf 内部审核控制程序(2015
QB/BJTY-CX-NK(c)-2015修订/状态 Preservingblue skies whiteclouds future.北京天源科创风电技术有限责任公司北京博风慧能软件有限责任公司 目的
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pdf 内部体系审核讲义(0909)
审核基本术语二、体系审核概述三、 内部体系审核概述四、 审核的准备五、 内审的实施六、 体系内审员的要求3内部体系审核培训关于I SO9001/ 14001认证关于I SO9001/ 14001认证I
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pdf 内部体系审核控制程序
烟台市*****有限公司标题:内部体系审核控制程序文件编号:OLIN/QP-022页数:1 9编制日期:2013.03.08版本:A/0文 订序号版本 修订日期 条款 修订内容 修订者1 2013.0
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pdf (003)内部审核控制程序
TZ-CX-03-C内部审核控制程序 03编制:刘丽丽 日期:2018-04-06 审核:李 日期:2018-04-06批准:吴海东 日期:2018-04-06 2018-04-06 发布 2018-
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pdf MP24内部审核控制程序
中交第二公路工程局有限公司管理体系程序 程序名称 内部审核控制程序 刘建明第二版第三次修订日期 2007 第二版第三次修订实施日期2007 年12 月26 1、目的检查质量、环境、职业健康安全管理活动
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pdf 内部审核管理程序》
1内部审核管理程序1.0目的本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持,是否符合有关要求,以便发现问题,采取纠正措施,以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。2.0 范围本程序适用于一切与质量管
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