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xlsx 过程审核报告-083
XXXX有限公司过程审核报告SJ/JL-083-B/0保存期:三年报告号:1 9#DIV/0!1.11.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.
价格: 10.00豆元 大小:37.93K页码:2页时间:2017-05-07浏览:0
xlsx 全套-过程审核评分表及报告
商密编号:20171201供 告SUPPLIERQUALITY PROCESS AUDIT REPORT审核总符合率: 98审核日期: 2017.12.7-2017.12.8浙江******股份有限公
价格: 10.00豆元 大小:149.06K页码:14页时间:2018-10-12浏览:1
xls 内部品质管理体系审核检查表
内部品质管理体系审核检查表审核要素审核内容 审核记录审核组长: 审核员: 2006.12.01 QR-122AXXX有限公司受审部门:制造部-生产线文件 查阅实地 查看5.5.1职责和权限 1、机器设
价格: 9.00豆元 大小:75.0K页码:9页时间:2018-10-17浏览:0
xls 7.销售费用审核
适用与否工作底稿索引 执行人一、审核目标:二、审核程序:单位名称: 编制人: 日期: 索引号:BI会计期间: 复核人: 日期: 页次: 1.确定销售费用预测数是否符合年度生产经营发展趋势;2.确定销售
价格: 10.00豆元 大小:31.5K页码:2页时间:2018-10-19浏览:2
xls 增值税纳税申报表逻辑关系审核
增值税纳税申报表逻辑关系审核表纳税人名称:(公章)序号主表 计算值 计算值 附表一 审核结果1 0.00 0.0012 0.00 0.0013 0.00 0.0014 0.00 0.0015 0.00
价格: 10.00豆元 大小:86.0K页码:24页时间:2014-08-04浏览:0
xls 设备管理过程体系审核检查表
1/6设备管理体系审核表审核部门名称:对接人: 审核日期:序号 检查项目 审核要点 现场审核记录1234567891011121314审核人:设备管理体系的建立1、有健全的设备管理机构,各岗位职责明确
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xls 2018质量体系审核实施计划
1of1JL02-03/B NO:2018-1审核日期 审核时间 部门 审核流程 标准条款 相关文件 审核员8:00~8:30 首次会议(公司领导、各部门负责人、内审员)8:30~9:30 总经理 领
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xls IATF16949 产品审核检验表
格式号:QDE/RD-QR-9-04-09B产品审核检验表检验简图:项目规格要求检测结果 缺陷级别FP1 C1标识 明确 目视 102 目视 103 外观 目视 104尺寸105 106 107 10
价格: 5.00豆元 大小:30.5K页码:2页时间:2019-05-21浏览:0
xls 合同风险审核重点
合同风险审核重点类别主类别 序号 风险点 控制点采购、销售类1 及时提前价格审批表的审核,做到在签订合同前已经完成价格审批表2 对方主体资格审核、履约能力的考察3 全年合作金额较大的采购合同,未能合理
价格: 10.00豆元 大小:50.0K页码:4页时间:2017-09-24浏览:0
xls 企业所得税纳税调整审核工作底稿.xls
项目企业账载数 会计鉴证调整数 索引表 会计鉴证审定数 税务鉴证调整数 索引表 税务鉴证审定数1 一、营业收入(填附表一) ***10二、营业利润 ***11 加:营业外收入(填附表一) ***12
价格: 10.00豆元 大小:775.51K页码:88页时间:2017-05-01浏览:0

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