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doc 内部控制访谈提纲
内控调研访谈提纲访谈说明: 本次调研是对**单位内控规范实施情况的了解,同时,也是各部门从自身业务/管理工作出发,系统思考经济活动是否合法合规、资产安全和使用是否有效、财务信息是否真实完整等,并充分反
价格: 免费 大小:105.69K页码:4页时间:2017-06-26浏览:0
doc 内部控制与风险管理
一、单项选择题(只有一个正确答案) 因设计和执行内部控制的成本过高而无法实施答案: 内部沟通、外部沟通答案: 指标计算相对简单答案: 报告目标答案: 不仅要考核其对软件产品的熟悉理解程度,也要考核其是
价格: 12.00豆元 大小:321.5K页码:54页时间:2019-07-27浏览:5
doc 企业内部控制规范
企业内部控制规范21世纪初,根据第二次修订的《会计法》,财政部制定发布了单位内部会计控制规范,包括《内部会计控制规范——基本规范(试行)》和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》等一系列具体规范,实
价格: 10.00豆元 大小:233.5K页码:56页时间:2017-01-01浏览:0
docx 内部控制评价工作方
内部控制评价工作方案根据集团公司内部控制规范总体工作方案的进度安排,公司内部控制规范工作现已进入内控评价阶段。为了配合国家监管部门及集团公司的要求,使内控评价工作有序、有效的开展,我们依据《企业内部控
价格: 9.00豆元 大小:15.68K页码:3页时间:2012-08-11浏览:1
doc 内部控制
财务管理制度第一章 总则 一、为了确保本单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国会计法》、《财
价格: 10.00豆元 大小:33.5K页码:10页时间:2018-10-23浏览:1
docx 内部控制
—即查即用的管理资料库!内部控制制度 —即查即用的管理资料库! 第一篇内部控制的基础 第一章总则 第二章机构及岗位职责 第三章内部控制方法 第四章内部控制基础工作 第五章授权体系概述 第六章附则 10
价格: 3.00豆元 大小:314.46K页码:155页时间:2019-07-13浏览:1
doc 内部控制
财务管理制度第一章 总则 一、为了确保本单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国会计法》、《财
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doc 企业内部控制应用指引
号——组织架构第一章 第一条为了促进企业实现发展战略,优化治理结构、管理体制和运行机制,建立现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。 第二条 本
价格: 5.00豆元 大小:317.5K页码:67页时间:2017-09-25浏览:0
doc 企业内部控制应用
企业内部控制应用指引(征求意见稿) 企业内部控制应用指引第 xx 资金(征求意见稿) 第一章 第一条为了引导企业加强对资金的内部控制, 保证资金的安全, 提高资 金的使用效益,根据国家有关法律法规和《
价格: 10.00豆元 大小:354.51K页码:50页时间:2020-10-29浏览:1
doc 集团公司内部控制手册,
安徽省2017年第一批评标专家考试题库 1、《招标投标法》规定,招标投标活动应当遵循公开( )的原则。 2、《招标投标法》规定,招标投标的( )程序既是竞争结果和确定环节,也是发生异议、投诉、举报的环
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