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内部审核
部
门
检查表
内部审核检查表(按要素)涉及要素 检查内容 检查要点 检查结果记录 4.1 机构 4.1.1 检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 1)检验检测机构的法人登记、注册证书(
价格: 11.00豆元
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页码:23页
时间:2018-12-05
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EHS管理体系
内部审核检查表
2
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5
第1页,共14页日期被审核部门 责任人 审核组长 内审员最高管理层1 4.12 4.13 5.14 5.2 4.25 4.4.17 7.4 4.4.3EHS管理体系内部审核检查表序号 E条款 HS条款
价格: 10.00豆元
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页码:14页
时间:2018-12-21
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最新管理层-含管代
内部审核检查表
最新管理层-含管代内部审核检查表最新管理层-含管代内部审核检查表最新管理层-含管代内部审核检查表
价格: 4.00豆元
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页码:5页
时间:2017-07-09
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办公室质量管理体系
内部审核检查表
门:办公室审核员: 审核要点审核记录(实施证据) (1)是否建立并保持本程序,以满足控制本标准所要求的文件? 文件的受控是否满足要求:a. 在文件发布前是否得到批准,以确保文件的适宜性和充分性? b.
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时间:2018-09-19
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doc
内部审核检查表
4
6;doc
***有限责任公司实验室内部审核检查记录表 受审核部门: 受审核部门代表: 内审员: 审核日期:2016 条款号审核内容 审核方式 审核记录 审核结论 整改项及说明 4.1 依法成立并能够承担相应法律
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时间:2017-03-19
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内部审核检查表
4
6;doc
湟中县汽车综合性能检测站内部审核检查表内审员:李建新、窦玉、王有录、张彦宏审核日期:2012-11-15条款号检 录检查结论4管理要求4.1组织4.1.1查:1.独立法人地位:1)营业执照;法人登记证
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时间:2017-03-23
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a
内部
体系
审核检查表
吉林吉轻腾达阻尼材料有限公司内部体系审核检查表过程名称:审核日期: 风险识别过程的所有者: 销售部长 被审核人员: 粟明星是 使用什么?(材料、设备)是否已对过程加以定义? 由谁进行?(技能、培训)过
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页码:6页
时间:2018-02-24
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xls
EICC
内部审核检查表
(非常好)
A1.1A1.2A1.3A1.4A1.5A1.6A1.7A1.8A1.9A2.1A2.2A2.3A2.4A2.5A2.6A3.1A3.2A3.3A3.4A3.5A3.6EICC内部审核检查表审核员:审
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时间:2017-10-11
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[应用文书]QHSE管理体系
内部审核检查表
4d4[应用文书]QHSE管理体系内部审核检查表/>
QHSE 管理体系内部审核检查表<br /> 要素 名称 4.QHS E 管理 体系 4.1 总 求 要 1. 询问如何运用过程方法建立实施保持 QHSE 管理体系。 2.是否对过程进行了删减,删减是否合理。 3. 是否识别了外包过程, 外包过程如何控制。 4.2 文 要求 4.2.1 总则 4.2.2 管 手册 4.2.3 文 控制 4.2.3 文 控制 件 1.询问负责人文件控制职责,与相关部门的 接口关系是否清楚 2.查阅文件清单,抽查3-6份文件,查证: 2.1 发布前是否经过批准,文件是否充分适 宜? 2.2 文件是否保持清晰并易于识别(包括修 订状态)? 2.3 核查发放范围及发放记录,是否使用场 所得到了适用文件的有效版本? 2.4 是否识别了与质量、环境和安全有 关的全部外来文件(包括法律法规),并对其 进行了管理控制? 2.5 作废文件的回收记录,可否保证作 废文件的非预期使用?作废文件保留是否作 了标识? 3.询问对文件评审、更新、再批准的规定, 查 l-3份更改文件,核查规定执行情况。 4.2.4 记 控制 4.2.4 记 录 1.询问负责人记录控制职责,与相关部门的 接口关系是否清楚。 1 录 件 理 1.查证是否建立了包括管理手册、程序、作 业文件、记录在内的 QHSE 体系文件。 2.查证 QHSE 体系文件是否覆盖并满足 Q/SY 2.2标准全部条款的要求。 件 检查内容和检查方法 审核发现 结 论<br />
控制<br />
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<p class="uli">
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时间:2011-09-24
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QHSE管理体系
内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表Y/LL-B0008-2009 受审核单位船厂有限公司 日期 要素名称检查内容和检查方法 审核发现 结论 1.QHSE管理体系 1.1 总要求 1询问如何运用过程方法建立
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时间:2014-01-03
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内部审核检查表40生产部安环部41
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