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doc 质量管理体系审核检查记录(检验科)
质量管理体系审核检查表及记录(检验科)
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ppt 内部体系审核步骤与审核技巧
——Fwang.2012.3.章节 :管理体系审核概论章节 :内部体系审核步骤章节 :管理体系审核技巧章节 审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形
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docx 质量管理体系软件及统集成全条款审核记录
质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录条款 检查情况记录及评价 4.1 理解组织及其环境 组织注册地址:--- 办公地址:--- 办公面积达100 多平米,配备有电脑、电话、网络等设备.
价格: 10.00豆元 大小:36.89K页码:24页时间:2018-05-24浏览:0
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doc 7供销科(采购方面)质量体系内部审核检查
7供销科(采购方面)质量体系内部审核检查表7供销科(采购方面)质量体系内部审核检查表7供销科(采购方面)质量体系内部审核检查表
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docx 2015版质量管理体系按过程方法检查MP3内部审核过程
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docx 质量管理体系内部审核检查(采购
表格编号:QM04-06-002-09质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部) 审核部门 采购部 审核员 审核日期 相关标准条文 相关程序 8.4.1总则 8.4.2 控制的类型和程度 《供应商管理
价格: 2.00豆元 大小:16.32K页码:2页时间:2018-04-27浏览:0
docx 质量管理体系内部审核检查(品
表格编号:QM04-06-002-06质量管理体系各部门内部审核检查表(品质部) 审核部门 品质部 审核员 审核日期 相关标准条文 相关文件 8.6产品和服务的放行 《来料检验和判断标准》 1.来料检
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docx 质量管理体系内部审核检查(生产
表格编号:QM04-06-002-05质量管理体系各部门内部审核检查表(生产部) 审核部门 生产部 审核员 审核日期 相关标准条文 相关程序 审核 内容 现场记录 8.5.1 生产和服务提供的控制 《
价格: 2.00豆元 大小:18.44K页码:3页时间:2018-04-27浏览:6
docx 质量管理体系内部审核检查(文控)
表格编号:QM04-06-002-04质量管理体系各部门内部审核检查表(文控) 审核部门 审核员审核日期 相关标准条文 相关程序 审核内容 现场记录 7,5 成文信息 《文件和记录管理程序》 1. 文
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