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可行性分析报告的自动生成财务预测分析模板
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###****项目建设地点: 单位名称: 制作单位: 制作时间: 二零一二年十月序号 指标和数据名称 单位 指标和数据 备注1 万元 53,650.03 万元 34,648.74 1.1 固定资产投资
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4.00豆元
大小:496.5K页码:15页时间:2018-10-26浏览:0
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电话预测排班系统0821-0827
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7.24-7.30总计7.31-8.6总计8.7-8.13总计255 234 341 302 290 403 407 2232 256 321 303 341321 355302 2199 282 3
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免费
大小:101.54K页码:13页时间:2019-06-22浏览:0
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电话预测排班系统0911-0917
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8.21-8.27总计 8.28-9.03 总计 9.04-9.10 总计293 490 482 466 425503439 3098 400 958 675 630 393459383 3898 3
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房地产年度预算全套管理表格-YD-CW-BD007销售费用预算表
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金额单位:万元序号费用项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年预算数一 可控费用1 展览费2 代销手续费3 广告费4 业务费用5 差旅费用6 其他费用 福利费3运输费4 装卸费5 包装费6 保险费7
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(51附件2)考勤表(2个套表)
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(51附件2)考勤表(2个套表)
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10.00豆元
大小:28.5K页码:2页时间:2018-01-17浏览:0
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月销售预测表
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计含量样式 销往地订单状态单价总金额 备注1 %10%李刚1 %10%业务员批次订单 下达日计划发货日
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10.00豆元
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某投资公司业务中心盈利及提成预测
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工资预算单位:万元基本工资职务 数量 小计 年折旧摊销额总经理 8080副总兼投资总监 8080风控总监 2020副总兼财务总监 4040研究员 1010业务(交易)员一名 251员工绩效80开办费用
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2017第二季度销售预测
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内容金额 内容 金额 是否完成目标 是否超过平均额 与目标差距 与平均差额一月份实际销售额(万) 216.2 一月份目标(万) 190.83 25.3-0.8 二月份实际销售额(万) 74.5 二月份
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泉福商业中心管理支出预测(修改三)
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制作人:jag 2018/11/14 页泉福商业中心管理费标准预测一、商业中心功用规划二、取费原则三、管理费预测标准月管理费 2758309.52=12.69 四、商场空调费用预测标准月空调费 7.6
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人力资源成本预测
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税前收入3,000.00 税后收入 3,000.00 单位人力成本年 41,819.70 41,819.70 42,902.99 41,819.70 3,216.903,216.90 3,300.23
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