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doc 构建企业内部会计控制体系之我见
【摘要】下载论文网企业内部的会计控制体系对于企业的经营管理与长期发展都起着基础性作用,本文对它所起到的作用作以具体分析,再提出了完善企业会计内控体系的几点改革措施。【关键词】企业管理会计控制体系分析企业内部的会
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doc 岗位说明书-规划控制会计
规划控制会计
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doc 浅析会计师事务所审质量控制——以普华立信会计事务所为例
浅析会计师事务所审计质量控制——以普华立信会计事务所为例1、相关定义 目前,大多数研究审计任期的文献将审计任期界定为,注册会计师或是会计师事务所连续为一家公司提供审计服务的年限。参照以往文献的研究,本
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doc 企业会计和改进战略内部控制的缺陷
企业会计和改进战略内部控制的缺陷文档信息文档编号:文-04Z2CX(自定义文件编号)文档名称:企业会计和改进战略内部控制的缺陷.doc文档格式:Word(*.doc,可编辑)文档字数:3124字,(不
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doc 钢铁企业集团内部会计控制与风险防范
Doc-01DF02;本文是“管理或人力资源”中“企业文化”的的论文参考范文或相关资料文档。正文共3,135字,word格式文档。内容摘要:我国钢铁 企业 内部 会计 控制现状,旧管理体制下,内部会计控制存在风险,新形势下,内部会计控制面临新风险,构建新型内部会计控制体系的思路,进行风险识别,确定钢铁企业可能面临的主要财务风险,分析风险,进一步确定风险防范的控制关键点,实施风险防范,对控制环节提出相应的控制措施,以风险防范为导向的内部控制体系的建立与实施,组织控制,制度控制,信息技术控制。
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doc 基于电力企业会计内部控制体系建设的研究
基于电力企业会计内部控制体系建设的研究2文档信息主题:关于管理或人力资源中的企业文化”的参考范文。属性: Doc-027TA0,doc 格式,正文2080 字。质优实惠,欢迎下载!适用:作为会计论文、
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doc 集团公司加强内部会计控制体系建设的途径
Doc-027WMK;本文是“管理或人力资源”中“企业文化”的的论文参考范文或相关资料文档。正文共2,826字,word格式文档。内容摘要:前言,集团公司加强内部会计控制的现实意义,当前集团公司内部会计控制面临的挑战,集团公司加强内部会计控制体系建设的途径,完善内部控制制度,提升会计人员素质,落实全面预算管理,提高资金使用效率,建立信息管理系统,加强内部交流共享,加大审计监督力度,提升风险防御能力,结语,参考文献,田金玉,刘媛.上市公司财务风险对策分析[J].财会通讯,2012(8):142-143,朱华建.国有企业集团财务管控核心内容浅析[J].财务与会计,2014(5):55-56。
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doc 完善企业内部会计控制工作的意义
Doc-0283A3;本文是“资格或认证考试”中“会计职称考试”的的论文参考范文或相关资料文档。正文共2,759字,word格式文档。内容摘要:基于企业资金循环的会计内部控制现状,会计内部控制工作完善对策,构建一个完善科学的内部体制,要树立会计内部控制意识,内部要赏罚分明,构建企业内部会计控制制度的原则,合法原则,全面系统原则,完善企业内部会计控制工作的意义,可以合理监管财务,合理控制会计内部有利于经营者,总结。
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doc 企业内部会计控制中常见弊病与改进举措
Doc-028J1L;本文是“管理或人力资源”中“员工关系”的的论文参考范文或相关资料文档。正文共3,554字,word格式文档。内容摘要:企业内部会计控制简介,会计业务流程控制机制,财务收支授权批准控制机制,财产物资实物控制机制,不相容职务相互分离控制机制,风险防范控制机制,考评奖惩机制,企业内部会计控制实施过程中常见的弊病,企业管理层对内部会计控制的重要性认识不足,会计资料失真现象较为严重,内部审计制度不健全,内部会计控制覆盖面不全,内部会计控制相关岗位人员职业素养有待提高,解决措施,加强内部会计控制环境建设,完善企业内部会计稽查制度,提升内部会计控制相关岗位人员职业素养,加强内部审计制度建设,创新内部会计控制手段,加强企业法人治理结构建设,结束语。
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docx 企业会计管理中风险控制的问题与完善
企业会计管理中风险控制的问题与完善
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向豆丁求助:有没有会计控制?

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