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doc 2017年内部审核检查表
2017编制人:*** 审核人:*** 批准人:*** 2017年度内部审核检查表 被审核部门:管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室 审核日期:2017 年08 月16 评审要求4.1
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docx 内部境管理体系审核检查表
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docx 内部质量体系审核检查表
部质量系质核质质表 Q/CD-ZJ-8.2. 2-05 质核质: 陪同质: 质量方质5.4. 以质客质质注焦点5.5. 沟7.2. 如何向质客宣质质量方质?3. 本部质建立了那些质量目质?4. 质量目
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doc 实验室cnascma内部审核检查表
实验室cnascma内部审核检查表
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docx 质量体系内部审核检查表
质量体系内部审核检查表COP1: 顾客要求 过程所有者 营销经理 过程描述 收集、传递、分析、评审、确定顾客要求。 用什么资源(材料/设备)? 计算机、信息管理系统 过程风险点: 未按要求对合同、协议
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pdf QHSE管理体系内部审核检查表
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doc QHSE管理体系内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表要素名称 检查内容和检查方法 审核发现 结论4.QHSE管理体系 4.1 总要求 1.询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。2.是否对过程进行了删减,删减是否
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doc 质量管理体系内部审核检查表[完整]
word格式文档 专业整理 质量管理体系审核检查表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001 条款 检查内容
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doc 质量管理体系内部审核检查表
标准中相应不符合项检查内容受审核部门检查方法检查记录条款或要点标记体系文件控制程序QP01-B1 查:1.查文件台帐是否符合文件规定.对文(实际与文件的一致性)文件是否全部建立台账?——《文件受控目录
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doc 质量管理体系内部审核检查表
是否实施了识别质向管理者代表了解组织的管理过程,各单位的负责人员、工作内容,各单位的作业的先后承接关系, 量管理体系所需过工作的规章制度,配置了哪些监督资源,实施了哪些监督措施和持续改进。 程及其在组
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向豆丁求助:有没有内部审核检查表40生产部安环部41?

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