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约有
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61 - 70
篇
doc
质量管理体系
内部审核检查表
是否实施了识别质向管理者代表了解组织的管理过程,各单位的负责人员、工作内容,各单位的作业的先后承接关系, 量管理体系所需过工作的规章制度,配置了哪些监督资源,实施了哪些监督措施和持续改进。 程及其在组
价格: 10.00豆元
大小:6.28K
页码:4页
时间:2018-09-30
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docx
2
0
1
5版质量管理体系各
部
门
内部审核检查表
2015版质量管理体系各部门内部审核检查表 审核部门:总经理 审核员: 相关标准条文相关程序 审核内容 现场记录 组织环境质量手册 1. 公司是否明确了影响公司发展的内部因素和外部因素? 2. 是否对
价格: 10.00豆元
大小:59.01K
页码:16页
时间:2018-01-20
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doc
内部
质量体系
审核检查表
昆山高格电子有限公司内部质量体系审核检查表 受审部门:管理层 审核员: 审核日期: 表码:KSGG-GL-018-A/0 编号: 条款要素 审核内容 审核结果记录 评价 合格 不合格 一般 严重 4.
价格: 6.00豆元
大小:111.0K
页码:13页
时间:2017-09-30
浏览:1
doc
内部审核检查表
(办公室)
Q4.2.3
E4.4.5
S4.4.5 ●文件发布前是否得到批准?
●本部门适用的文件有哪些?有无适用文件清单?
●外来文件是否得到识别?发放如何控制? ●部门负责人交谈
●查看文件清单及收发文记录是否齐全、符合规范.
●查文件是否为有效版本,有无丢失和损坏.是否有更改、修改记录
Q4.2.4
E4.5.4
S4.5.3 ●是否设置了标准要求的必要记录?本部门建立了哪些记录?有无记录清单?记录是否完善,符合要求?
●对记录的管理是否规定了不同的保存期限?
●记录是否按规定进行标识?标识是否清晰并具有可追溯性?
●记录的填写是否真实、及时、清楚、正确?
●对记录的使用方式(收集、传递、归档、联网等)是否有规定?是否无误?
●记录的保存环境、设施是否适宜?是否按规定要求进行了整理、归档?,能否防止损坏、变质或丢失?记录检索是否方便?
●对无保存价值的记录是否及时按规定进行了处置? ●与部门负责人及有关人员交谈
●通过查阅记录清单和相关记录(各2-3种),了解其标识、编号、保存期限、填写、更改、保管、保存和过期处置实施情况,是否符合记录控制程序的要求。
●所建立的记录是否符合要求,填写是否真实、具有可追溯性
●抽查记录填写人员,了解记录来源,记录管理情况
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页码:6页
时间:2011-03-25
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doc
DOC-
内部审核检查表
-包括详细
检查
方法与
检查
内
容
40
;
1
3个doc
4
...
序号检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查时间 检查结果记录1 文件控制 4.2.3 (1)查看各种文件,了解文件受控情况。(2)查看作废文件是否已清除。(3)查看引用的外来文件的受控情况。(4
价格: 10.00豆元
大小:72.1K
页码:3页
时间:2017-04-13
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doc
2
0
1
5版
内部审核检查表
40
;管理层
41
;
2015版内部审核检查表(管理层)
价格: 10.00豆元
大小:51.5K
页码:4页
时间:2017-06-04
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doc
质量管理体系
内部审核检查表
40
;客户服务
部
41
;
质量管理体系内部审核检查表(客户服务部)
价格: 10.00豆元
大小:4.27K
页码:3页
时间:2018-09-26
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doc
QHSE管理体系
内部审核检查表
---2
0
1
4
9
1
0
40
;有
内
容
41
;
QHSE管理体系内部审核检查表---2014910(有内容)qhse 检查表 管理体系 审核 手册 查阅
价格: 5.00豆元
大小:201.0K
页码:24页
时间:2015-11-03
浏览:0
docx
2
0
1
8版
内部审核检查表
2
0
1
8新版
内
审
检查表
2018版内部审核检查表 编制人: 内部审核纪录 编号:JZJC-D-ZLJL-PS06 内审检查表 内审员: 条款号检查内容 检查记录 检查结论 评审要求4.1 组织 4.1 依法成立并能够承担相应
价格: 8.00豆元
大小:31.48K
页码:25页
时间:2020-10-28
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doc
产
品认证
内部
质量体系
审核
计划和
检查表
2
0
1
5版质量体系
检查表
产品认证内部质量体系审核计划和检查表2015 版质量体系检查表 20年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审第一文库网核目的: 评价公司、产品实施产品认证的一致性和可行性。 2
价格: 10.00豆元
大小:34.76K
页码:48页
时间:2019-03-13
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向豆丁求助:有没有
内部审核检查表40生产部安环部41
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