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doc 质量管理体系内部审核检查
标准中相应不符合项检查内容受审核部门检查方法检查记录条款或要点标记体系文件控制程序QP01-B1 查:1.查文件台帐是否符合文件规定.对文(实际与文件的一致性)文件是否全部建立台账?——《文件受控目录
价格: 10.00豆元 大小:6.27K页码:5页时间:2018-09-26浏览:0
doc 质量管理体系内部审核检查
是否实施了识别质向管理者代表了解组织的管理过程,各单位的负责人员、工作内容,各单位的作业的先后承接关系, 量管理体系所需过工作的规章制度,配置了哪些监督资源,实施了哪些监督措施和持续改进。 程及其在组
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docx 2015版质量管理体系内部审核检查
2015版质量管理体系各部门内部审核检查表 审核部门:总经理 审核员: 相关标准条文相关程序 审核内容 现场记录 组织环境质量手册 1. 公司是否明确了影响公司发展的内部因素和外部因素? 2. 是否对
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xls iatf16949-2016内部质量体系审核检查
合同管理过程类型审核日期 业务部寻找证据过程评价查什么?(输入、输出、资源、人员、方法、指标)谁是过程的所有者?职责是否被理解和执行?是否有能力执行? 5.3 合格2 7.2 合格3 过程的资源是否充
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doc 内部质量体系审核检查
昆山高格电子有限公司内部质量体系审核检查表 受审部门:管理层 审核员: 审核日期: 表码:KSGG-GL-018-A/0 编号: 条款要素 审核内容 审核结果记录 评价 合格 不合格 一般 严重 4.
价格: 6.00豆元 大小:111.0K页码:13页时间:2017-09-30浏览:0
docx 质量体系内部审核检查
质量体系内部审核检查表COP1: 顾客要求 过程所有者 营销经理 过程描述 收集、传递、分析、评审、确定顾客要求。 用什么资源(材料/设备)? 计算机、信息管理系统 过程风险点: 未按要求对合同、协议
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doc 质量管理体系内部审核检查[完整]
word格式文档 专业整理 质量管理体系审核检查表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001 条款 检查内容
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docx 内部质量体系审核检查
部质量系质核质质表 Q/CD-ZJ-8.2. 2-05 质核质: 陪同质: 质量方质5.4. 以质客质质注焦点5.5. 沟7.2. 如何向质客宣质质量方质?3. 本部质建立了那些质量目质?4. 质量目
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doc 产品认证内部质量体系审核计划和检查 2015版质量体系检查
产品认证内部质量体系审核计划和检查表2015 版质量体系检查表 20年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审第一文库网核目的: 评价公司、产品实施产品认证的一致性和可行性。 2
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doc 产品认证内部质量体系审核计划和检查 2015版质量体系检查
产品认证内部质量体系审核计划和检查表2015 版质量体系检查表 20年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审第一文库网核目的: 评价公司、产品实施产品认证的一致性和可行性。 2
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向豆丁求助:有没有内部质量体系审核会议签到表?

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