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doc 内部质量审核检查
XXX公司 内部审核检查表 表单编号:PG-8.2.2-03 受审部门: 审核员: 审核日期: 序号:2011- 结论涉及要素号 查看各种文件,了解文件受控情况;4.2.3 参考文件定期评审情况。4.
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doc 2015年新版内部质量体系审核检查
内部质量体系审核检查表编号:GXKCJC-DB23-04被审核或涉及部门审核日期 审核内容组织 要素条款 4.1评审依据 评审准则及《质量手册》 评审方法 逐条检查评审条款 内部审核内容 现场审核情况
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docx 2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查
2018年IATF16949-2016 质量管理体系各过程内部审核检查表 1)过程特性:是否已规定过程的负责人(执行者)? 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明?用什么?(原材料、设备) 2)子过程
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doc 质量管理体系内部审核检查技术科
JL-822-01NO:003 审核员 被审核部门 技术科 审核时间 备注 检查记录 标准条款号 检查内容 1、文件的受控状态标识及审批情况清晰。 4.2.3 1.请提供本部门的受控文件,从中抽查三份
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docx 2018年质量管理体系内部审核检查
2015版质量管理体系最完整的内部审核检查表(内审检查表)汇编 一、质量管理体系按部门分各部门内部审核检查表 二、年质量管理体系按条款内部审核检查表 三、2018 年质量管理体系按过程方法内部审核检查
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pdf 质量管理体系内部审核检查清单及现场记录
GB/T28001受审核部门(现场)质量部审核时间陪同人员 页码体系要素 检查要点及检查方式 现场记录(评价栏中,合格划“”其余须用文字记录)评价Q QJ SQ:4.2理解相关方的需求和期望E:4.2
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doc 【AAA】2018最新2015-9001质量管理体系内部审核检查梳理版
【AAA】2018最新2015-9001质量管理体系内部审核检查表梳理版SD控股集团有限公司2015年7月质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员:高层管理者 审核条款 质量管理体系9001-201
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doc ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系完整检查记录的...
ISO9001-2015及ISO14001-2015 质量和环境管理体系完整检查记录的内部审核检查表 受审部门 管理层 接待人 (总经理)、(管代) RS/QER06-02 审核员 审核日期 2018
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docx 2018版质量管理体系内部审核检查
Summercsmis2018 版质量管理体系各部门内部审核检查表 审核部门:总经理 审核员: 相关标准条文相关程序 审核内容 现场记录 组织环境质量手册 1. 公司是否明确了影响公司发展的内部因素和
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doc 内部质量体系审核检查.doc
问题号提问 证据 记录 责任部门 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 4.01 组织是否按本国际标准的要求,建立文件化实施维护质量管理体系,并持续改进其有效性? 质量管理体系的描述,文件审核 质量部
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向豆丁求助:有没有内部质量体系审核会议签到表?

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